娄底日报社(差额单位)
2025 年部门预算公开
目 录
第一部分 2025 年部门预算公开说明 第二部分 2025 年部门预算表
1.预算 01 表 部门收支总表
2.预算 02 表 部门收入总表
3.预算 03 表 部门支出总表
4.预算 04 表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.预算 05 表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.预算 06 表 财政拨款收支总表
7.预算 07 表 一般公共预算支出表
8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表
9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福 利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算 10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资 福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算 11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个 人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算 12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人 和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.预算 13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品 和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.预算 14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品 和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表 16.预算 16 表 政府性基金预算支出表
17.预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府 预算经济分类)
18.预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门 预算经济分类)
19.预算 19 表 国有资本经营预算表
20.预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算 21 表 专项资金预算汇总表 22.预算 22 表 项目支出绩效目标表 23.预算 23 表 整体支出绩效目标表
第一部分 2025 年部门预算说明
一、部门基本概况
( 一)职能职责
娄底日报社是中共娄底市委直属正处级公益二类事业单位, 由市委宣传部领导。主要职能如下:
1.贯彻执行中央、省委有关新闻宣传工作的方针政策和 法律法规,把握正确舆论导向,当好党委、政府和人民的喉舌。
2.承担娄底日报出版及相关工作。
3.打造新型融媒体采编中心,着力提升媒体竞争力。
4.承担娄底新闻网的采编、制作、审核、发行、传输和管理工作。
5.承担本社事业、产业的规划、建设与管理;组织审查广告刊播,开展相关经营,确保国有资产保值增值。
6.承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作。
( 二)机构设置
根据编委核定,我社设科室 19 个,分别为办公室、人力资源部、财务部、总编室(全媒体中心)、重点报道部、政法专刊 部、工交专刊部、财贸专刊部、农业农村专刊部、科文专刊部、 评论部(副刊部)、群众工作部、技术部、数据摄影部、发行部、
广告部、出版部、娄底晚报、娄底新闻网,党的基层组织、纪检监察、群团组织按有关要求和章程设置,差额拨款事业编制 100 名,在职人员 75 人(退休人员 38人)。
娄底日报社核定。社长兼总编辑1名,副社长兼副总编辑3名,内设机构正科级领导职数19名,副科级领导职数19名。
二、部门预算单位构成
娄底日报社(差额单位)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025 年部门预算编制范围的只有娄底日报 社(差额单位)本级。
三、主要工作任务
1.宣传党的各项方针政策, 紧紧围绕市委、市政府中心工作,打响主旋律,宣传主阵地。
2.坚持政治家办报,狠抓意识形态工作,加强主流媒体阵地建设。
3.大力宣传各行各业新的建设,为娄底经济社会发展营造浓厚舆论氛围。
4.加强网络安全建设,确保新闻网采编刊播万无一失。全面落实网络安全工作责任制。
5.搞好党建工作,打造坚强有力的宣传队伍。
四、部门收支总体情况
2025年部门预算只包括娄底日报社(差额单位)本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费,也包括我单位归口管理使用的专项经费。
( 一 )收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数3632.22 万元,其中:一般公共预算拨款558.00万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少 326.67 万元,下降8.25%。主要是受经济发展影响,广告经营收入下降。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算3632.22万元, 其中:文化旅游体育与传媒支出3632.22 万元。支出较去年预算减少326.67 万元,下降8.25%。主要是在职退休人员增加,工资福利支出减少。
五、一般公共预算拨款支出
2025 年一般公共预算拨款支出预算558.00万元,其中:文化旅游体育与传媒支出558.00万元, 占100.00%。具体安排情况如下:
( 一)基本支出:2025 年基本支出年初预算数为0.00万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为558.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出558.00万元,主要用于娄底日报新闻记者采编、印刷等费用。
六、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
( 一)机关运行经费:2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2025 年 “ 三公”经费预算数为 8.00万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费7.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费7.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公” 经费预算较2024年增加0.48万元,主要是车辆运行年限较长,维修保养费用增加。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元; 培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额100万元,其中,货物类采购预算100万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)政府购买服务经费预算情况:2025年政府购买服务
预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,共有公务用车3辆,其中,领导干部用车0辆,一 般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理。纳入 2025年部门整体支出绩效目标的金额为
3632.22万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出558.00万元。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维 修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。
3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品 和服务支出”(不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、 30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”); 31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。
第二部分 2025 年部门预算表
2025年预算公开表
部门编码: 350001
部门名称: 娄底日报社(差额单位)
责任编辑:罗腾宇
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